实验室质量体系内审计划
一.为检查质量管理体系运行的有效性,制定本年度内部审核计划,经
与主任商定____年首次内审定于_月_日至_日,审核时间3天。本次审核范围为实验室资质认定评审准则全要素、全条款,体系文件所作出的规定,所有检测工作涉及的部门、场所,如没有按计划时间完成本次内审,审核可自动顺延时间,以保证审核质量。
组长:___(质量负责人)
内审员:___、___、___
参加人:___、___、___、___
二.审核依据文件:
(1)《实验室资质认定评审准则》
(2)所相关质量管理体系文件(质量手册、程序文件、作业指导书等)
(3)相关质量计划
(4)国家的法律、法规或相关行政规章
三.审核文件准备
负责人:___(质量负责人)
参加人:__准备文件:
1.编制内审检查表
2.《实验室资质认定评审准则》
3.质量手册和程序文件、作业指导书等
4.批准认证的检测项目明细(证书附表)
5.国家的法律、法规或相关行政规章
6.《内审不符合报告》若干份
7.《纠正/预防措施要求通知单》若干份
8、《内审实施计划表》若干份
9、《会议签到表》2份
10、《实验室质量体系内部审核检查表》若干份
11、《不符合项分布表》1份
四.首次会议(质量负责人主持)
_月_日上午8:30-10:00在四楼会议室召开内审组全体人员会议学习文件,确定审核方式、审核分工,制定审核路线,准备审核文件的情况:
1、)管理要求:审核组审核内容为准则4.1~5.1全部条款及涉及的所有部门、场所(负责人:___参加人:___、___两位内审员),重点审核以下几个方面:
1.对行为规范的审核(各种公正性和措施的适应性及其实
施情况)
2.组织机构、质量职责和员工的工作量
3.质量手册和程序文件
4.档案管理(员工档案,设备档案,报告档案,其他质量活动
的记录和档案)
5.质量体系文件的发放与控制管理
6.各种质量管理类型计划的制定、实施情况(包括:内审计划,
管理评审计划)
7.其它内容
2、)技术要求:审核组审核内容为准则5.2~5.8全部条款及涉及的所有部门、场所(负责人:___,参加人:___、___两位内审员)重点审核以下几个方面:
1.检测人员的资格和能力
2.检测技术人员的授权
3.本年度培训计划的实施
4.检测能力
5.设备管理与控制(查设备目录或台账和设备档案)
6.标准物质的控制与管理(查标准物质目录或台账)
7.量值溯源计划与溯源实施结果的有效性
8.设备维护和标识管理
9.检测标准的发放和控制,查在用技术文件的有效性
10.检测合同(协议)
11.检测接待与样品接收和传递
12.检测报告
3)本次审核计划的重点:
1.审核相应的质量活动措施和要求
2.每个人的质量职责是否明确,做的是否到位(注意要查找文字证据)
3.指出不足和缺点
4.提出改进/完善的措施并跟踪落实情况等。
五.末次会议
_月_日上午在四楼会议室召开内审组全体成员和各部门负责人、相关的内审总结会议,报告内审过程,讨论确定内审不符合项和纠正/预防措施的实施和纠正活动和措施实施的负责人员、参加人员和监控人员、完成时间、跟踪验证人员等细节。
六.内审总结报告(由质量负责人起草),包括:
1.年度审核的安排和审核次数
2.审核类型(例行审核/特殊审核)
3.本次审核的时间和参加人员
4.本次审核的内容、范围和依据
5.本次审核中出现的主要问题描述(包括:各项、质量职责、工作量、质量体系文件、客户要求和反馈、各项管理活动的开展、各项技术活动的有效性、报告质量等)
6.不符合项的数量,类型,要素分布,部门分布,已经开出的不符合报告(要求立刻纠正的)多少份,预防措施要求通知多少份
7.截止起草内审总结报告已有多少项纠正活动已经关闭,有多少项预防措施已经落实正在实施之中,尚有多少项预防措施需要提请管理评审会议讨论作出决定
8.向管理评审会议需要报告的其他问题和提请讨论的建议
9.下次内审预审核的重点区域、部门和活动。
编制:___年月日
批准(签字):年月日