1、配合制定内部审计制度、审计流程;
2、配合制定公司风险管理体系建设、风险管理工作、公司内控体系评价工作;
3、配合开展内部审计工作,做好审计监督和审计评价工作;
4、负责审计档案资料的整理、归档及管理。
5、编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件;
6、草拟审计报告,提出审计建议;
7、审计整改情况跟踪检查,督促被审计单位落实整改。
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容